Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4049 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, IMPRESSORAS EM REDE/INTERNET/RECUPERAÇÃO DE DADOS |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2022 |
SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, IMPRESSORAS EM REDE/INTERNET/RECUPERAÇÃO DE DADOS |
900,00 |
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27/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/639; |
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900,00 |
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27/05/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4049/2022, Volmir J Valmorbida |
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24,03 |
10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4049/2022
Volmir J Valmorbida - 3055 |
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875,97 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
27/05/2022 |
24,03 |
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Lançada |
TOTAL |
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24,03 |
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