Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4068 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR CAPO |
94,00 |
188,00 |
2.00 |
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA |
51,00 |
102,00 |
2.00 |
BUCHA BANDEJA TRASEIRA |
97,00 |
194,00 |
2.00 |
BUCHA EIXO TRASEIRO |
82,00 |
164,00 |
1.00 |
PIVO ESQUERDO |
74,00 |
74,00 |
1.00 |
VALVULA PNEU
Finalidade: PEÇAS VEICULOS SEC. AGRICULTURA |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2022 |
AMORTECEDOR CAPO BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA TRASEIRA BUCHA EIXO TRASEIRO PIVO ESQUERDO VALVULA PNEU
Finalidade: PEÇAS VEICULOS SEC. AGRICULTURA |
742,00 |
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27/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040824860; |
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742,00 |
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10/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4068/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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742,00 |
TOTAL |
742,00 |
742,00 |
742,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.