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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 4069 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO CARREGADEIRA 1.220,00 1.220,00
1.00 CONSERTO PNEU 20,00 20,00
1.00 MÃO DE OBRA MECÂNICA 255,00 255,00
2.00 LAVAGEM SPACE FOX 30,00 60,00
1.00 LAVAGEM STRADA JAV 9B05 35,00 35,00
1.00 LAVAGEM UNO ITC 2502 30,00 30,00
1.00 LAVAGEM STRADA JBE 6E17 Finalidade: SERVIÇOS DE MECANICA E LAVAGENS VEICULOS SEC. OBRAS 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO CARREGADEIRA CONSERTO PNEU MÃO DE OBRA MECÂNICA LAVAGEM SPACE FOX LAVAGEM STRADA JAV 9B05 LAVAGEM UNO ITC 2502 LAVAGEM STRADA JBE 6E17 Finalidade: SERVIÇOS DE MECANICA E LAVAGENS VEICULOS SEC. OBRAS 1.655,00
27/05/2022 Conforme DANFE Nº 890/040824803; 1.655,00
10/06/2022 Pagamento de Empenho 4069/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.655,00
TOTAL 1.655,00 1.655,00 1.655,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.