Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FLAVIO JOSE PAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PINHÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO |
5.529,85 |
5.529,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2022 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PINHÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO |
5.529,85 |
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27/05/2022 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PINHÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
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5.529,85 |
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02/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2022
FLAVIO JOSE PAN - 320 |
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5.529,85 |
02/06/2022 |
estornado pagtamento em data errada |
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-5.529,85 |
03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2022
FLAVIO JOSE PAN - 320 |
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5.529,85 |
TOTAL |
5.529,85 |
5.529,85 |
5.529,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.