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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA PORTO A

Dados do Empenho
Número do empenho: 408 Data de lançamento: 24/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TRAVA ARRUELA - CASE - COD. 83990583 - 0,69 6,90
2.00 CONJUNTO ROLAMENTO - CASE - COD. 87663317 - 970,00 1.940,00
2.00 PARAFUSO - CASE - COD. 14422221 - 4,81 9,62
2.00 TRAVA ARRUELA - CASE - COD. 412123 - 3,12 6,24
2.00 PINO - CASE - COD. 87647425 - 348,65 697,30
2.00 ANEL BORRACHA - CASE - COD. 1960253 - 21,57 43,14
1.00 PINO - CASE - COD. 87647427 - 368,42 368,42
1.00 PLACA DE COBERTURA - CASE - COD. 87647424 - 35,40 35,40
2.00 PARAFUSO - CASE - COD. 120103 - Finalidade: PEÇAS MOTONIVELADORA CASE 845 B 68,57 137,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2022 TRAVA ARRUELA - CASE - COD. 83990583 - CONJUNTO ROLAMENTO - CASE - COD. 87663317 - PARAFUSO - CASE - COD. 14422221 - TRAVA ARRUELA - CASE - COD. 412123 - PINO - CASE - COD. 87647425 - ANEL BORRACHA - CASE - COD. 1960253 - PINO - CASE - COD. 87647427 - PLACA DE COBERTURA - CASE - COD. 87647424 - PARAFUSO - CASE - COD. 120103 - Finalidade: PEÇAS MOTONIVELADORA CASE 845 B 3.244,16
07/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/5225; 3.106,86
07/02/2022 VALOR EMPENHADO A MAIOR -137,30
25/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 408/2022 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA PORTO ALEGRE - 6222 3.106,86
TOTAL 3.106,86 3.106,86 3.106,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.