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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4353 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DA SAÚDE (AMBULÃNCIA) 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DA SAÚDE (AMBULÃNCIA) 280,00
08/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/3207; 280,00
08/06/2022 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4353/2022, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA 10,84
04/08/2022 Pagamento de Empenho 4353/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 269,16
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 08/06/2022 10,84 Lançada
TOTAL   10,84