Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4365 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.02.02.00.00 - Serviços de Coleta de Lixo Urbano e hosp |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS.
05/2022 |
760,88 |
760,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2022 |
COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS.
05/2022 |
760,88 |
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08/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/124660; |
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760,88 |
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24/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4365/2022
SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA - 5530 |
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760,88 |
TOTAL |
760,88 |
760,88 |
760,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.