Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4437 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
557.05 |
GASOLINA COMUM |
7,13 |
3.971,74 |
323.88 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN PLACCA IVA6401 - AMBULÂNCIA PLACA ITF1D51 - VAN PLACA JAH2F37 - DOBLO PLACA IXQ4776 - TCROSS JBG 7I85 - SPIN IZG 2I39 - DUSTER PLACA JAU 4A33. |
6,64 |
2.150,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN PLACCA IVA6401 - AMBULÂNCIA PLACA ITF1D51 - VAN PLACA JAH2F37 - DOBLO PLACA IXQ4776 - TCROSS JBG 7I85 - SPIN IZG 2I39 - DUSTER PLACA JAU 4A33. |
6.122,31 |
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14/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7140; 001/7188; 001/7086; 001/7063; 001/6932; 001/7184; 001/7113; 001/7092; 001/6913; 001/7040; 001/7233; 001/7148; 001/7102; 001/7057; 001/6941; 001/7177; 001/7090; 001/7055; 001/7033; 001/6983; 001/6902; 001/7143; 001/7085; 001/7039; 001/6909; |
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6.122,31 |
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20/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4437/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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6.122,31 |
TOTAL |
6.122,31 |
6.122,31 |
6.122,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.