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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4444 Data de lançamento: 14/06/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
601.50 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO SAN MARINO - PLACA: IKO 6141, MICRO IVECO - PLACA: IWJ 6416, TRANSIT - PLACA: IRM 7373 E VAN - PLACA: IZI 1H79 6,64 3.993,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2022 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO SAN MARINO - PLACA: IKO 6141, MICRO IVECO - PLACA: IWJ 6416, TRANSIT - PLACA: IRM 7373 E VAN - PLACA: IZI 1H79 3.993,96
14/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/7229; 001/7032; 001/7228; 001/7105; 001/6970; 001/7144; 001/7038; 001/7189; 001/7110; 001/7041; 3.993,96
20/06/2022 Pagamento de Empenho 4444/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.993,96
TOTAL 3.993,96 3.993,96 3.993,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.