Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4444 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
601.50 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO SAN MARINO - PLACA: IKO 6141, MICRO IVECO - PLACA: IWJ 6416, TRANSIT - PLACA: IRM 7373 E VAN - PLACA: IZI 1H79 |
6,64 |
3.993,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO SAN MARINO - PLACA: IKO 6141, MICRO IVECO - PLACA: IWJ 6416, TRANSIT - PLACA: IRM 7373 E VAN - PLACA: IZI 1H79 |
3.993,96 |
|
|
14/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7229; 001/7032; 001/7228; 001/7105; 001/6970; 001/7144; 001/7038; 001/7189; 001/7110; 001/7041; |
|
3.993,96 |
|
20/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4444/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.993,96 |
TOTAL |
3.993,96 |
3.993,96 |
3.993,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.