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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4551 Data de lançamento: 22/06/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 RL DE ARAME MIG 0,8MM 15 KG 02 KG DE PANO DE LIMPEZA - TRAPO 03 KG DE PANO DE LIMPEZA ESPECIAL P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL 514,38 514,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2022 01 RL DE ARAME MIG 0,8MM 15 KG 02 KG DE PANO DE LIMPEZA - TRAPO 03 KG DE PANO DE LIMPEZA ESPECIAL P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL 514,38
22/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/19762; 514,38
19/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4551/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 514,38
TOTAL 514,38 514,38 514,38
SALDO A PAGAR 0,00