| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 4551 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 RL DE ARAME MIG 0,8MM 15 KG 02 KG DE PANO DE LIMPEZA - TRAPO 03 KG DE PANO DE LIMPEZA ESPECIAL P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL | 514,38 | 514,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | 01 RL DE ARAME MIG 0,8MM 15 KG 02 KG DE PANO DE LIMPEZA - TRAPO 03 KG DE PANO DE LIMPEZA ESPECIAL P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL | 514,38 | ||
| 22/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/19762; | 514,38 | ||
| 19/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4551/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 | 514,38 | ||
| TOTAL | 514,38 | 514,38 | 514,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||