Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4558 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE C/1000
FARDOS D SC DE LIXO 100LT
FARDOS DE SACO DE LIXO C/100 60 LT
FARDOS DE SACO DE LIXO C/100 20 LT |
3.084,10 |
3.084,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2022 |
TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE C/1000
FARDOS D SC DE LIXO 100LT
FARDOS DE SACO DE LIXO C/100 60 LT
FARDOS DE SACO DE LIXO C/100 20 LT |
3.084,10 |
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23/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/25388; |
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3.084,10 |
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27/06/2022 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
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-3.084,10 |
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27/06/2022 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
-3.084,10 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.