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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4880 Data de lançamento: 28/06/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CARNE SUINA FILÁ 22,97 114,85
5.00 CARNE SUINA COSTELA 22,97 114,85
5.00 REQUEIJÃO 8,20 41,00
2.00 ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG 18,20 36,40
1.00 ARROZ BRANCO 18,20 18,20
2.00 AÇUCAR CRISTAL 5 KG 25,00 50,00
5.00 BISCOITO DOCE 12,50 62,50
5.00 BISCOITO SALGADO 12,50 62,50
2.00 Sal de cozinha 1,82 3,64
2.00 OLEO DE SOJA 900ML 12,99 25,98
2.00 AZEITE DE OLIVA 21,54 43,08
2.00 CAFÉ 200 GR 16,99 33,98
5.00 TOMATE 11,70 58,50
5.00 CEBOLA 4,99 24,95
5.00 Chá de caixinha - sachê 3,99 19,95
2.00 LENTILHA 13,97 27,94
2.00 FEIJÃO PRETO MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME, E ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLÉ,JAZZ,KARATÉ,BANDA E TEATRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 8,99 17,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2022 CARNE SUINA FILÁ CARNE SUINA COSTELA REQUEIJÃO ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG ARROZ BRANCO AÇUCAR CRISTAL 5 KG BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO Sal de cozinha OLEO DE SOJA 900ML AZEITE DE OLIVA CAFÉ 200 GR TOMATE CEBOLA Chá de caixinha - sachê LENTILHA FEIJÃO PRETO MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME, E ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLÉ,JAZZ,KARATÉ,BANDA E TEATRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 756,30
28/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/17193; 756,30
11/07/2022 Pagamento de Empenho 4880/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 756,30
TOTAL 756,30 756,30 756,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.