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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 4890 Data de lançamento: 28/06/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ÓLEO, FILTROS,COXIM, HOMOCINÉTICA, PIVO, MÁQUINA DE VIDRO. P/ VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE 1.263,50 1.263,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2022 ÓLEO, FILTROS,COXIM, HOMOCINÉTICA, PIVO, MÁQUINA DE VIDRO. P/ VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE 1.263,50
28/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/041332715; 890/041332824; 890/041332505; 1.263,50
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4890/2022 DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 1.263,50
TOTAL 1.263,50 1.263,50 1.263,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.