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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4994 Data de lançamento: 04/07/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 LEITE LITRO 6,00 180,00
3.00 SAL 1,50 4,50
10.00 FARINHA DE MILHO 4,00 40,00
10.00 POLVILHO AZEDO 4,50 45,00
3.00 FARINHA DE TRIGO 5KG 20,00 60,00
15.00 GELATINA 1,00 15,00
10.00 SUCO INTEGRAL 6,00 60,00
4.00 CAFÉ 14,00 56,00
40.00 WAFER 2,00 80,00
10.00 VINHO TINTO 1,9 LITRO 15,00 150,00
5.00 POLVILHO DOCE 4,50 22,50
3.00 NATA 300GR 8,50 25,50
25.00 PIZZAS 3,00 75,00
10.00 MILHO VERDE 3,00 30,00
25.00 PÃO FATIADO 6,00 150,00
8.00 AMIDO DE MILHO 7,00 56,00
15.00 COXA E SOBRE COXA 9,50 142,50
3.00 CHOCOLATE DIVERSOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA FAZER LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS E PARA FESTA JUNINA DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO. 6,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2022 LEITE LITRO SAL FARINHA DE MILHO POLVILHO AZEDO FARINHA DE TRIGO 5KG GELATINA SUCO INTEGRAL CAFÉ WAFER VINHO TINTO 1,9 LITRO POLVILHO DOCE NATA 300GR PIZZAS MILHO VERDE PÃO FATIADO AMIDO DE MILHO COXA E SOBRE COXA CHOCOLATE DIVERSOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA FAZER LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS E PARA FESTA JUNINA DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO. 1.210,00
04/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3172; 1.210,00
04/08/2022 Pagamento de Empenho 4994/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.210,00
TOTAL 1.210,00 1.210,00 1.210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.