Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5034 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CHAPAS PEAD -PEÇAS 4,94 X 2,40 X 0,500 PARA CAMINHÕES CAÇAMBAS SEC DE OBRAS |
1.800,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2022 |
CHAPAS PEAD -PEÇAS 4,94 X 2,40 X 0,500 PARA CAMINHÕES CAÇAMBAS SEC DE OBRAS |
3.600,00 |
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06/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2602; |
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3.600,00 |
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19/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5034/2022
FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 6395 |
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3.600,00 |
TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.