Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5063 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EVA LISO |
2,17 |
4,34 |
12.00 |
COLA BRANCA |
2,34 |
28,08 |
1.00 |
BLOCO DE ANOTAÇÕES |
9,00 |
9,00 |
2.00 |
PASTA CATALOGO ECONOMIC PRETA |
76,00 |
152,00 |
50.00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL DE EXPEDIENTE UBS |
1,40 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2022 |
EVA LISO COLA BRANCA BLOCO DE ANOTAÇÕES PASTA CATALOGO ECONOMIC PRETA CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL DE EXPEDIENTE UBS |
263,42 |
|
|
06/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/75050; |
|
263,42 |
|
03/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5063/2022
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327 |
|
|
263,42 |
31/08/2022 |
erro |
|
|
-263,42 |
12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5063/2022
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327 |
|
|
263,42 |
TOTAL |
263,42 |
263,42 |
263,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.