Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5095 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PÚBLICAÇÃO PROCESSO Nº0100/2021CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº005/2021 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
PROTOCOLO 2021000659271. |
827,37 |
827,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2022 |
PÚBLICAÇÃO PROCESSO Nº0100/2021CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº005/2021 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
PROTOCOLO 2021000659271. |
827,37 |
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11/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/834; |
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827,37 |
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14/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2022
PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO - 2763 |
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827,37 |
TOTAL |
827,37 |
827,37 |
827,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.