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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5123 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO: SERVIÇOS DE GARAGEM - ESTACIONAMENTO. PARA VEÍCULO PLACA JAU4033 (VIAGEM A PORTO ALEGRE) 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 RESSARCIMENTO: SERVIÇOS DE GARAGEM - ESTACIONAMENTO. PARA VEÍCULO PLACA JAU4033 (VIAGEM A PORTO ALEGRE) 35,00
11/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/541; 35,00
15/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2022 Jacir de Re - 1179 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.