Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5166 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIXEIRA COM PEDAL, BUCHA PLÁSTICA C/ ENCOSTO, GRELHA ROTATIVA, PAPELEIRA, CAP PVC ESGOTO 100MM, DOBRADIÇA DE PINO, CADEADO. |
173,00 |
173,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2022 |
LIXEIRA COM PEDAL, BUCHA PLÁSTICA C/ ENCOSTO, GRELHA ROTATIVA, PAPELEIRA, CAP PVC ESGOTO 100MM, DOBRADIÇA DE PINO, CADEADO. |
173,00 |
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15/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/979; 001/978; |
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173,00 |
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04/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5166/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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173,00 |
TOTAL |
173,00 |
173,00 |
173,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.