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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO JAIME DETONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5175 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, AUDIÊNCIA NA FUNASA TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIO. 156,25 156,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, AUDIÊNCIA NA FUNASA TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIO. 156,25
18/07/2022 MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, AUDIÊNCIA NA FUNASA TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIO. 156,25
21/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5175/2022 JOAO JAIME DETONI - 1545 156,25
TOTAL 156,25 156,25 156,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.