Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5201 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
TAXA DE DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACAS IZD8A56, JAL4J73, IYV0210 E IKO0614. |
207,34 |
829,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2022 |
TAXA DE DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACAS IZD8A56, JAL4J73, IYV0210 E IKO0614. |
829,36 |
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18/07/2022 |
TAXA DE DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACAS IZD8A56, JAL4J73, IYV0210 E IKO0614.
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829,36 |
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20/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2022
INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOG - 3778 |
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829,36 |
TOTAL |
829,36 |
829,36 |
829,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.