Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
34.57 |
GASOLINA COMUM |
6,98 |
241,33 |
101.06 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS SEDAN - PLACA: IYG 4719 E VEÍCULO MICRO ONIBUS - PLACA: JAL 0H88 |
7,35 |
742,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS SEDAN - PLACA: IYG 4719 E VEÍCULO MICRO ONIBUS - PLACA: JAL 0H88 |
984,09 |
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18/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7705; 001/7949; |
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984,09 |
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20/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5204/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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984,09 |
TOTAL |
984,09 |
984,09 |
984,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.