| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS | 
| Número do empenho: | 5412 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 0,00 | 961,75 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 961,75 | ||
| 19/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 | 961,75 | ||
| 16/08/2022 | Pagamento de Empenho 5412/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 961,75 | ||
| TOTAL | 961,75 | 961,75 | 961,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||