Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5448 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO: SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO
DO VEÍCULO PLACA JAU4B17
NA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AGENDA NA FUNASA - CONVÊNIO. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2022 |
RESSARCIMENTO: SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO
DO VEÍCULO PLACA JAU4B17
NA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AGENDA NA FUNASA - CONVÊNIO. |
15,00 |
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19/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/440; |
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15,00 |
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05/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5448/2022
Anderson Fernando Bagatini - 443 |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.