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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5475 Data de lançamento: 20/07/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TUBO SOLDAVEL 40MM 02 LUVA SOLDAVEL 40MM 05 RL DE FITA ISOLANTE 18MM X 20M P/ PRÉDIO ESCOLA JUBARÉ 75,91 75,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2022 TUBO SOLDAVEL 40MM 02 LUVA SOLDAVEL 40MM 05 RL DE FITA ISOLANTE 18MM X 20M P/ PRÉDIO ESCOLA JUBARÉ 75,91
20/07/2022 Conforme DANFE Nº 001/986; 001/987; 75,91
04/08/2022 Pagamento de Empenho 5475/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 75,91
TOTAL 75,91 75,91 75,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.