Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FAPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5481 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PATRONAL FERIAS MES ANTERIOR |
0,00 |
125,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2022 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PATRONAL FERIAS MES ANTERIOR |
125,20 |
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21/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
PATRONAIS FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2022 |
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125,20 |
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16/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5481/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,20 |
TOTAL |
125,20 |
125,20 |
125,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.