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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5524 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
243.61 GASOLINA COMUM 6,98 1.700,39
37.58 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA - PLACA ITF1D51, DOBLO - PLACA IXQ4776, SPIN - PLACA IZG2I39, T CROSS - PLACA JBG 7I85, DUSTER - PLACA JAU4B17 E DUSTER - PLACA JAU4A33 7,35 276,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA - PLACA ITF1D51, DOBLO - PLACA IXQ4776, SPIN - PLACA IZG2I39, T CROSS - PLACA JBG 7I85, DUSTER - PLACA JAU4B17 E DUSTER - PLACA JAU4A33 1.976,59
21/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/8117; 001/8181; 001/8178; 001/8097; 001/8145; 001/8143; 001/8122; 1.976,59
05/08/2022 Pagamento de Empenho 5524/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.976,59
TOTAL 1.976,59 1.976,59 1.976,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.