Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
243.61 |
GASOLINA COMUM |
6,98 |
1.700,39 |
37.58 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA - PLACA ITF1D51, DOBLO - PLACA IXQ4776, SPIN - PLACA IZG2I39, T CROSS - PLACA JBG 7I85, DUSTER - PLACA JAU4B17 E DUSTER - PLACA JAU4A33 |
7,35 |
276,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA - PLACA ITF1D51, DOBLO - PLACA IXQ4776, SPIN - PLACA IZG2I39, T CROSS - PLACA JBG 7I85, DUSTER - PLACA JAU4B17 E DUSTER - PLACA JAU4A33 |
1.976,59 |
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21/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8117; 001/8181; 001/8178; 001/8097; 001/8145; 001/8143; 001/8122; |
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1.976,59 |
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05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5524/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.976,59 |
TOTAL |
1.976,59 |
1.976,59 |
1.976,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.