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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5529 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: AÇÕES DA DEFESA CIVIL CONFORME PROCESSO Nº 59052.008680/2022-61, PORTARIA Nº 695/2022
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: AÇÕES DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO Nº 59052

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
582.46 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO VW 24220 - PLACA: IKE 311, CAMINHÃO MERCEDEZ BENS 2730 - PLACA: IZC 1D95 E CAMINHÃO FORD CARGO - PLACA: IWE 1G27 7,35 4.281,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO VW 24220 - PLACA: IKE 311, CAMINHÃO MERCEDEZ BENS 2730 - PLACA: IZC 1D95 E CAMINHÃO FORD CARGO - PLACA: IWE 1G27 4.281,05
21/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/8093; 001/8118; 001/8098; 4.281,05
05/08/2022 Pagamento de Empenho 5529/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.281,05
TOTAL 4.281,05 4.281,05 4.281,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.