Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VITOR H L PRIOR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5577 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Auxilio |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% PARA O PACIENTE VITOR LEMOS PRIOR(FATIMA MARIA STRAPASSN PRIOR) NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
51,53 |
51,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2022 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% PARA O PACIENTE VITOR LEMOS PRIOR(FATIMA MARIA STRAPASSN PRIOR) NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
51,53 |
|
|
27/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 13/27285; |
|
51,53 |
|
08/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5577/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
51,53 |
TOTAL |
51,53 |
51,53 |
51,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.