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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CASAGRANDE COMÉRCIO DE TACÓGRAFOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5639 Data de lançamento: 28/07/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT LACRAÇÃO 31,10 31,10
2.00 KIT REPARO LACRE AZUL 5,00 10,00
1.00 DISCO DIAGRAMA DE CALIBRAÇÃO 7,00 7,00
1.00 LÂMPADA 12V MATERIAL PARA O VEÍCULO IKO6141 - MATERIAL PARA O VEÍCULO IKO6141 14,73 14,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2022 KIT LACRAÇÃO KIT REPARO LACRE AZUL DISCO DIAGRAMA DE CALIBRAÇÃO LÂMPADA 12V MATERIAL PARA O VEÍCULO IKO6141 - MATERIAL PARA O VEÍCULO IKO6141 62,83
18/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/15201; 62,83
26/08/2022 Pagamento de Empenho 5639/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,83
TOTAL 62,83 62,83 62,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.