Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5665 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVAGEM SPRINTER JAH 2F37 |
100,00 |
200,00 |
1.00 |
LAVAGEM SPIN IZG 2139 |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA ITF ID51
Finalidade: LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2022 |
LAVAGEM SPRINTER JAH 2F37 LAVAGEM SPIN IZG 2139 LAVAGEM AMBULÂNCIA ITF ID51
Finalidade: LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE |
280,00 |
|
|
29/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041820746; |
|
280,00 |
|
09/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5665/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.