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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 5665 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAVAGEM SPRINTER JAH 2F37 100,00 200,00
1.00 LAVAGEM SPIN IZG 2139 35,00 35,00
1.00 LAVAGEM AMBULÂNCIA ITF ID51 Finalidade: LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 LAVAGEM SPRINTER JAH 2F37 LAVAGEM SPIN IZG 2139 LAVAGEM AMBULÂNCIA ITF ID51 Finalidade: LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE 280,00
29/07/2022 Conforme DANFE Nº 890/041820746; 280,00
09/08/2022 Pagamento de Empenho 5665/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.