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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Data de lançamento: 02/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA AMANCO EXTRA FORTE 175G C/PINCEL 48,00 48,00
1.00 LAMINA DE SERRA P/ FERRO Finalidade: COMPRA DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2022 COLA AMANCO EXTRA FORTE 175G C/PINCEL LAMINA DE SERRA P/ FERRO Finalidade: COMPRA DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 54,00
02/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/1003; 54,00
26/08/2022 Pagamento de Empenho 5703/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 54,00
TOTAL 54,00 54,00 54,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.