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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5720 Data de lançamento: 02/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA LATEX - LATEX 29,50 59,00
1.00 LUVA LATEX SUPERMAX - LATEX SUPERMAX 29,50 29,50
1.00 LUVA VINIL - VINIL 22,00 22,00
1.00 TOALHA DE ROSTO TOALHA MAGICA - TOALHA MAGICA 32,00 32,00
4.00 TOALHA DE ROSTO FLANELA - FLANELA 4,00 16,00
1.00 SACO TRANSP. SACOLA - SACOLA 20,00 20,00
12.00 REFIL P/ VASSOURA 17,00 204,00
1.00 FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 15,00 15,00
5.00 BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE 12,00 60,00
1.00 CANUDOS PLASTICOS 7,50 7,50
1.00 SABONETE LIQUIDO 5 LT MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE APOIO PEDAGÓGICO PARA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE APOIO PEDAGÓGICO PARA ESCOLA JUBARÉ 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2022 LUVA LATEX - LATEX LUVA LATEX SUPERMAX - LATEX SUPERMAX LUVA VINIL - VINIL TOALHA DE ROSTO TOALHA MAGICA - TOALHA MAGICA TOALHA DE ROSTO FLANELA - FLANELA SACO TRANSP. SACOLA - SACOLA REFIL P/ VASSOURA FITA ANTIDERRAPANTE PRETA BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE CANUDOS PLASTICOS SABONETE LIQUIDO 5 LT MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE APOIO PEDAGÓGICO PARA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE APOIO PEDAGÓGICO PARA ESCOLA JUBARÉ 497,00
02/08/2022 Conforme DANFE Nº 2/50068; 497,00
29/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2022 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 497,00
TOTAL 497,00 497,00 497,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.