Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5727 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO |
8,00 |
16,00 |
4.00 |
ABRAÇADEIRA - 13 X 19 - 14MM |
4,50 |
18,00 |
10.00 |
BUCHA PARA TIJOLO FUURADO Nº10 CX COM 50 DTOOLS |
0,70 |
7,00 |
10.00 |
PARAFUSO 6X50, MADEIRA FIXER CHATA |
0,90 |
9,00 |
1.00 |
ENGATE FLEXIVEL 60CM KRONA
Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2022 |
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO ABRAÇADEIRA - 13 X 19 - 14MM BUCHA PARA TIJOLO FUURADO Nº10 CX COM 50 DTOOLS PARAFUSO 6X50, MADEIRA FIXER CHATA ENGATE FLEXIVEL 60CM KRONA
Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS |
65,00 |
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02/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1007; |
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65,00 |
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26/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5727/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.