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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5727 Data de lançamento: 02/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 8,00 16,00
4.00 ABRAÇADEIRA - 13 X 19 - 14MM 4,50 18,00
10.00 BUCHA PARA TIJOLO FUURADO Nº10 CX COM 50 DTOOLS 0,70 7,00
10.00 PARAFUSO 6X50, MADEIRA FIXER CHATA 0,90 9,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 60CM KRONA Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2022 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO ABRAÇADEIRA - 13 X 19 - 14MM BUCHA PARA TIJOLO FUURADO Nº10 CX COM 50 DTOOLS PARAFUSO 6X50, MADEIRA FIXER CHATA ENGATE FLEXIVEL 60CM KRONA Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS 65,00
02/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/1007; 65,00
26/08/2022 Pagamento de Empenho 5727/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.