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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5734 Data de lançamento: 03/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BROCA AÇO RAPIDO - 6MM 8,52 17,04
1.00 BROCA AÇO RAPIDO 8.0 MM 16,11 16,11
1.00 BROCA AÇO RAPIDO - 10 MM 28,77 28,77
1.00 BROCA AÇO RAPIDO - 11MM 35,88 35,88
2.00 SACA PINO PARALELO - 8X150 MM - - 8X150 MM 22,97 45,94
50.00 ARRUELA LISA 7/16 0,44 22,15
20.00 PORCA ROS. GROS. 7/16 0,53 10,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2022 BROCA AÇO RAPIDO - 6MM BROCA AÇO RAPIDO 8.0 MM BROCA AÇO RAPIDO - 10 MM BROCA AÇO RAPIDO - 11MM SACA PINO PARALELO - 8X150 MM - - 8X150 MM ARRUELA LISA 7/16 PORCA ROS. GROS. 7/16 176,54
03/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/20633; 176,53
03/08/2022 VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,01
24/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5734/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 176,53
TOTAL 176,53 176,53 176,53
SALDO A PAGAR 0,00