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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: G.R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5740 Data de lançamento: 03/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CAPA DE DENTE - GIRATORIA HYUNDAI - PARA PEDRA - COD. 61N6 - 31310GG - - PARA PEDRA - COD. 61N6 - 31310GG 209,00 1.254,00
6.00 PINO C/ TRAVA CAPA DENTE - COD. E161 - 3035 - - COD. E161 - 3035 14,40 86,40
6.00 TRAVA DENTE - 8E6359 7,90 47,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2022 CAPA DE DENTE - GIRATORIA HYUNDAI - PARA PEDRA - COD. 61N6 - 31310GG - - PARA PEDRA - COD. 61N6 - 31310GG PINO C/ TRAVA CAPA DENTE - COD. E161 - 3035 - - COD. E161 - 3035 TRAVA DENTE - 8E6359 1.387,80
03/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/15172; 1.387,80
29/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5740/2022 G.R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 6627 1.387,80
TOTAL 1.387,80 1.387,80 1.387,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.