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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5747 Data de lançamento: 03/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS 72.242,48 72.242,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2022 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS 72.242,48
18/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/028367; 001/024998; 32.521,58
09/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 32.521,58
13/09/2022 Conforme DANFE Nº 001/028463; 001/025086; 22.810,41
13/09/2022 Conforme DANFE Nº 001/28558; 001/25136; 7.563,25
30/09/2022 Conforme DANFE Nº 001/28738; 001/25180; 001/28737; 5.443,05
30/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 22.810,41
10/10/2022 Conforme DANFE Nº 001/28825; 1.213,34
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 8.776,59
10/11/2022 Conforme DANFE Nº 001/29100; 2.690,85
10/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 5.443,05
28/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 2.690,85
TOTAL 72.242,48 72.242,48 72.242,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.