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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MALACARNE COM DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5798 Data de lançamento: 08/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO CARTER - CAM. MERCEDEZ - COD. E 161H01D28 - - COD. E 161H01D28 39,00 39,00
1.00 FILTRO DIESEL - CAM. MERCEDEZ COD. E52KPD36 - COD. E52KPD36 71,00 71,00
1.00 FILTRO SEP. AGUA - MERCEDEZ - COD. R. 120L - 10MB - - COD. R. 120L - 10MB 130,50 130,50
1.00 FILTRO AR - CAMINHÃO MERCEDEZ - COD. E1068L - - COD. E1068L 112,00 112,00
1.00 ELEMENTO SEGURANÇA - CAMINHÃO MERCEDEZ - COD. HDS839 - - COD. HDS839 47,50 47,50
20.00 OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 21,40 428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2022 FILTRO CARTER - CAM. MERCEDEZ - COD. E 161H01D28 - - COD. E 161H01D28 FILTRO DIESEL - CAM. MERCEDEZ COD. E52KPD36 - COD. E52KPD36 FILTRO SEP. AGUA - MERCEDEZ - COD. R. 120L - 10MB - - COD. R. 120L - 10MB FILTRO AR - CAMINHÃO MERCEDEZ - COD. E1068L - - COD. E1068L ELEMENTO SEGURANÇA - CAMINHÃO MERCEDEZ - COD. HDS839 - - COD. HDS839 OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 828,00
08/08/2022 Conforme DANFE Nº 2/111976; 828,00
05/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2022 MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA - 2438 414,00
30/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2022 MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA - 2438 414,00
TOTAL 828,00 828,00 828,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.