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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: J I ARTES GRÁFICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5805 Data de lançamento: 09/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RECEITUÁRIOS COMPRA DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS SIMPLES - COMPRA DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS SIMPLES 668,00 668,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2022 RECEITUÁRIOS COMPRA DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS SIMPLES - COMPRA DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS SIMPLES 668,00
09/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/1870; 668,00
05/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5805/2022 J I ARTES GRÁFICAS - 1850 668,00
TOTAL 668,00 668,00 668,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.