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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5880 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROTETOR FACIAL, LIMA ROTATIVA, PARAFUSOS, ARRUELA, FLUIDO DE FREIO, FITA ISOLANTE, SILICONE ALTA TEMP., ABRAÇADEIRA, CONEXÃO UNIÃO TUBO 06 MT, PANO DE LIMPEZA. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 873,64 873,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 PROTETOR FACIAL, LIMA ROTATIVA, PARAFUSOS, ARRUELA, FLUIDO DE FREIO, FITA ISOLANTE, SILICONE ALTA TEMP., ABRAÇADEIRA, CONEXÃO UNIÃO TUBO 06 MT, PANO DE LIMPEZA. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 873,64
10/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/20955; 873,64
08/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 873,64
TOTAL 873,64 873,64 873,64
SALDO A PAGAR 0,00