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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5936 Data de lançamento: 15/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 4000 HORAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME ORÇAMENTO Nº 20709462 MAIS ALINHAMENTO DO CARDAM 3.703,11 3.703,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 4000 HORAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME ORÇAMENTO Nº 20709462 MAIS ALINHAMENTO DO CARDAM 3.703,11
17/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/672; 3.703,11
17/08/2022 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5936/2022, 5957 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 185,16
22/09/2022 Pagamento de Empenho 5936/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.517,95
27/09/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 4000 HORAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME ORÇAMENTO Nº 20709462 MAIS ALINHAMENTO DO CARDAM 185,16
27/09/2022 Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 5936/2022 -185,16
27/09/2022 estornado por ter sido retido ISS indevidamente -185,16
30/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5936/2022 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA - 5957 185,16
TOTAL 3.703,11 3.703,11 3.703,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 17/08/2022 185,16
TOTAL   185,16