Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5956 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ÁCIDO FOSFÓRICO |
3,43 |
17,15 |
5.00 |
AGUA DESTILADA |
10,20 |
51,00 |
1.00 |
VITRO FIL POLIMERIZAVEL (IONOMERO DE VIDRO) |
121,11 |
121,11 |
2000.00 |
MÁSCARA DESCARTAVEL |
0,12 |
236,00 |
1.00 |
oxido de zinco |
5,07 |
5,07 |
4.00 |
TOUCA DESCARTÁVEL C/100 |
9,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2022 |
ÁCIDO FOSFÓRICO AGUA DESTILADA VITRO FIL POLIMERIZAVEL (IONOMERO DE VIDRO) MÁSCARA DESCARTAVEL oxido de zinco TOUCA DESCARTÁVEL C/100 |
466,33 |
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23/12/2022 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-466,33 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.