Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5957 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
PARAFUSO COMPRA DE MATERIAL PARA AREA EXTERNA DA UBS |
0,12 |
3,60 |
6.00 |
TUBO SOLDAVEL |
11,33 |
67,98 |
2.00 |
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM |
11,00 |
22,00 |
1.00 |
REGISTRO DE ESFERA |
21,00 |
21,00 |
2.00 |
REGISTRO 20MM |
29,50 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2022 |
PARAFUSO COMPRA DE MATERIAL PARA AREA EXTERNA DA UBS TUBO SOLDAVEL REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM REGISTRO DE ESFERA REGISTRO 20MM |
173,58 |
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16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1027; 001/1028; |
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173,58 |
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26/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5957/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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173,58 |
TOTAL |
173,58 |
173,58 |
173,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.