| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5981 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA Finalidade: material para van transit da saude | 159,88 | 319,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | BUCHA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA Finalidade: material para van transit da saude | 319,76 | ||
| 17/08/2022 | Conforme DANFE Nº 2/428386; | 319,76 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 5981/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 319,76 | ||
| TOTAL | 319,76 | 319,76 | 319,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||