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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 624 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPRESSOR DE AR - 1.050,00 1.050,00
1.00 FILTRO SECADOR - 75,00 75,00
1.00 CORREIA - 48,50 48,50
1.00 GÁS R141 - 98,00 98,00
1.00 GÁS R134 - 250,00 250,00
1.00 CONEXÃO 90° 6MM - 16,50 16,50
1.00 CONEXÃO 90° 8MM - 23,50 23,50
1.00 CONEXÃO 90° 10MM - 18,50 18,50
3.00 caneca clip - 2,80 8,40
1.00 caneca clip - 3,00 3,00
6.00 ANEL (O-RING) - 2,50 15,00
2.00 NITROGENIO - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO CARREGADEIRA POWER ZZ 38,00 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 COMPRESSOR DE AR - FILTRO SECADOR - CORREIA - GÁS R141 - GÁS R134 - CONEXÃO 90° 6MM - CONEXÃO 90° 8MM - CONEXÃO 90° 10MM - caneca clip - caneca clip - ANEL (O-RING) - NITROGENIO - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO CARREGADEIRA POWER ZZ 1.682,40
25/01/2022 Conforme DANFE Nº 000/2773; 1.682,40
21/02/2022 Pagamento de Empenho 624/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.682,40
TOTAL 1.682,40 1.682,40 1.682,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.