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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6255 Data de lançamento: 25/08/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2022 0,00 2.641,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2022 FERIAS REF FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2022 2.641,44
25/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 2.641,44
31/08/2022 Pagamento de Empenho 6255/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.641,44
TOTAL 2.641,44 2.641,44 2.641,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.