Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
627 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA -
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO VEICULO SEC. SAUDE |
203,00 |
203,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2022 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA -
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO VEICULO SEC. SAUDE |
203,00 |
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25/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2930; |
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203,00 |
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25/01/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 627/2022, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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7,86 |
21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 627/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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195,14 |
TOTAL |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
25/01/2022 |
7,86 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,86 |
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