Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6382 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ROLO DE LÃ |
8,00 |
16,00 |
2.00 |
PINCEL TAMANHO PEQUENO |
8,00 |
16,00 |
1.00 |
TINER AGUARAS - MATERIAL PARA PINTURA E REFORMA DA PRACINHA DA ESCOLA JUBARÉ |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2022 |
ROLO DE LÃ PINCEL TAMANHO PEQUENO TINER AGUARAS - MATERIAL PARA PINTURA E REFORMA DA PRACINHA DA ESCOLA JUBARÉ |
52,00 |
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25/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1055; |
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52,00 |
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12/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6382/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,00 |
TOTAL |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.