Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6419 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL CONFORME PROCESSO Nº 59052.008680/2022-61, PORTARIA Nº 695/2022 |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO Nº 59052 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
861.18 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES MERCEDEZ - PLACA IZC 1D95, FORG CARGO - PLACA IWE 1G27 W VW - PLACA IKE 3118 |
6,56 |
5.649,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES MERCEDEZ - PLACA IZC 1D95, FORG CARGO - PLACA IWE 1G27 W VW - PLACA IKE 3118 |
5.649,34 |
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29/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9129; 001/9057; 001/8923; 001/8932; 001/9084; |
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5.649,34 |
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05/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6419/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.649,34 |
TOTAL |
5.649,34 |
5.649,34 |
5.649,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.