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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 6488 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E LAVAGEM DE CARROS DA UBS 45,00 45,00
1.00 LAVAGEM SPIN 6560 35,00 35,00
2.00 LAVAGEM DUSTER JAU 4A33 35,00 70,00
1.00 LAVAGEM SPRINTER JAH 2F37 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM T-CROSS JBG 7I85 30,00 30,00
1.00 LAVAGEM AMBULÂNCIA ITF 5D51 45,00 45,00
1.00 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 35,00 35,00
1.00 MÃO DE OBRA MECÂNICA 100,00 100,00
1.00 VULCANIZAÇÃO PNEU PASSEIO 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E LAVAGEM DE CARROS DA UBS LAVAGEM SPIN 6560 LAVAGEM DUSTER JAU 4A33 LAVAGEM SPRINTER JAH 2F37 LAVAGEM T-CROSS JBG 7I85 LAVAGEM AMBULÂNCIA ITF 5D51 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 MÃO DE OBRA MECÂNICA VULCANIZAÇÃO PNEU PASSEIO 510,00
31/08/2022 Conforme DANFE Nº 890/042412311; 510,00
08/09/2022 Pagamento de Empenho 6488/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.